нсирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации будут определены в рамках разработки Программы.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Концепции федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы) "
Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы) "
Индикаторы и показатели
| Единицаизмерения | Отчетныйпериод (2008 год) | Предварительные данные (2009 год) | Базовыйпериод (2010 год) | Варианты | Прогноз (2016 год) | Прирост | |
к отчетному периоду (процентов) | к базовому периоду (процентов) | |||||||
Целевые индикаторы Программы | ||||||||
Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения | млн. человек | 31, 5 | 32 | 32, 1 | 1 | 38 | 21 | 18 |
2 | 36 | 14 | 12 | |||||
3 | 45 | 43 | 40 | |||||
Численность иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию с туристскими целями и размещенных в коллективных средствах размещения | млн. человек | 3, 9 | 3, 6 | 3, 3 | 1 | 13 | 233 | 294 |
2 | 11 | 182 | 233 | |||||
3 | 23 | 490 | 597 | |||||
Целевые показатели Программы | ||||||||
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения | тыс. кв. метров | 13746 | 13892 | 14081 | 1 | 22246 | 62 | 58 |
2 | 18751 | 36 | 33 | |||||
3 | 21547 | 57 | 53 | |||||
Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) | млн. рублей | 20136, 8 | 14344, 7 | 15234, 8 | 1 | 36161 | 80 | 137 |
2 | 30480 | 51 | 100 | |||||
3 | 35025 | 74 | 130 | |||||
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | тыс. единиц | 1253, 3 | 1280, 3 | 1295, 4 | 1 | 1954 | 56 | 51 |
2 | 1647 | 31 | 27 | |||||
3 | 1893 | 51 | 46 | |||||
Количество работающих в коллективных средствах размещения | тыс. человек | 517, 9 | 526, 1 | 528 | 1 | 756 | 46 | 43 |
2 | 637 | 23 | 21 | |||||
3 | 732 | 41 | 39 | |||||
Количество работающих в туристских фирмах | тыс. человек | 41, 1 | 39 | 39 | 1 | 47 | 14 | 21 |
2 | 43 | 5 | 10 | |||||
3 | 62 | 51 | 59 | |||||
Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млрд. рублей | 73 | 81, 1 | 94, 9 | 1 | 315 | 332 | 232 |
2 | 289 | 296 | 205 | |||||
| 3 | 417 | 471 | 339 | ||||
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млрд. рублей | 107, 5 | 109, 9 | 128, 6 | 1 | 378 | 252 | 194 |
2 | 347 | 223 | 170 | |||||
3 | 500 | 365 | 289 |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Концепции федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы) "
Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы) "
Индикаторы и показатели | Единицаизмерения | Отчетныйпериод (2008 год) | Предварительные данные (2009 год) | Базовыйпериод (2010 год) | Значения по годам реализации Программы | Прирост | ||||||
I, II этапы (2011 год) | II этап | III этап | ||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | к отчетному периоду (процентов) | к базовому периоду (процентов) | ||||||
Целевые индикаторы Программы | ||||||||||||
Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения | млн. человек | 31, 5 | 32 | 32, 1 | 32, 3 | 33, 1 | 36, 1 | 38, 3 | 41 | 45 | 43 | 40 |
Численность иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию с туристскими целями и размещенных в коллективных средствах размещения | млн. человек | 3, 9 | 3, 6 | 3, 3 | 3, 6 | 3, 9 | 6, 8 | 10 | 15 | 23 | 490 | 597 |
Целевые показатели Программы | ||||||||||||
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения | тыс. кв. метров | 13746 | 13892 | 14081 | 14392, 4 | 14694, 4 | 17422 | 18672 | 19922 | 21547 | 57 | 53 |
Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) | млн. рублей | 20136, 8 | 14344, 7 | 15234, 8 | 17194, 9 | 19424 | 22651, 5 | 26117, 2 | 30165, 4 | 35025 | 74 | 130 |
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | тыс. единиц | 1253, 3 | 1280, 3 | 1295, 4 | 1309, 3 | 1327, 4 | 1562, 7 | 1662, 7 | 1762, 7 | 1893 | 51 | 46 |
Количество работающих в коллективных средствах размещения | тыс. человек | 517, 9 | 526, 1 | 528 | 531, 5 | 535, 2 | 594 | 630 | 674 | 732 | 41 | 39 |
Количество работающих в туристских фирмах | тыс. человек | 41, 1 | 39 | 39 | 40 | 41, 6 | 47, 5 | 51, 8 | 56, 5 | 62 | 51 | 59 |
Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млрд. рублей | 73 | 81, 1 | 94, 9 | 113, 4 | 144 | 186, 9 | 243, 5 | 318, 6 | 417 | 471 | 339 |
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млрд. рублей | 107, 5 | 109, 9 | 128, 6 | 136, 6 | 158, 6 | 222, 5 | 282, 5 | 370, 8 | 500 | 365 | 289 |
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Концепции федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы) "
Предельные (прогнозные) объемы финансирования федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы) " по годам и этапам реализации Программы, источникам финансирования, видам расходов и вариантам реализации
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||
Источники инаправления финансирования | Варианты | Объемфинансированияза 2011 - 2016 годы - всего | В том числе | |||||
I, II этапы | II этап | III этап | ||||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
Источники финансирования - всего | 1 | 444622, 8 | 19998, 8 | 28754, 7 | 52851, 7 | 81325, 1 | 117317, 8 | 144374, 7 |
2 | 277645, 9 | 12828, 6 | 19604, 1 | 36528 | 47007, 6 | 78828, 5 | 82849, 1 | |
3 | 332000 | 13785, 9 | 21121, 4 | 41995, 6 | 57485, 8 | 96034, 7 | 101576, 6 | |
Федеральный бюджет | 1 | 189287 | 8198, 8 | 8532 | 21389, 6 | 44445, 5 | 60306, 5 | 46414, 6 |
| 2 | 77553, 8 | 3715, 1 | 3779, 2 | 8884, 5 | 18047, 2 | 24362, 7 | 18765, 1 |
| 3 | 96000 | 4432, 2 | 4542 | 10940, 1 | 22418, 3 | 30324, 6 | 23342, 8 |
в том числе: | ||||||||
капитальные вложения (субсидии) | 1 | 185971, 2 | 7429, 8 | 7879, 6 | 20801 | 43956, 4 | 59865, 4 | 46039 |
2 | 74388, 5 | 2971, 9 | 3151, 8 | 8320, 4 | 17582, 6 | 23946, 2 | 18415, 6 | |
3 | 92985, 6 | 3714, 9 | 3939, 8 | 10400, 5 | 21978, 2 | 29932, 7 | 23019, 5 | |
прочие расходы | 1 | 3315, 8 | 769 | 652, 4 | 588, 6 | 489, 1 | 441, 1 | 375, 6 |
| 2 | 3165, 2 | 743, 2 | 627, 3 | 564, 1 | 464, 6 | 416, 5 | 349, 5 |
| 3 | 3014, 4 | 717, 3 | 602, 2 | 539, 6 | 440, 1 | 391, 9 | 323, 3 |
Бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 | 95259, 3 | 4079, 5 | 7881, 7 | 11164, 4 | 21742 | 28141, 8 | 22249, 9 |
2 | 20408, 7 | 1034, 4 | 1806, 4 | 2447, 8 | 4551, 8 | 5839, 5 | 4728, 8 | |
3 | 25000 | 1210, 7 | 2171, 4 | 2978, 8 | 5613, 2 | 7219, 9 | 5806 | |
Внебюджетные источники | 1 | 160076, 4 | 7720, 5 | 12341 | 20297, 7 | 15137, 6 | 28869, 5 | 75710, 1 |
2 | 179683, 5 | 8079, 1 | 14018, 5 | 25195, 7 | 24408, 6 | 48626, 3 | 59355, 3 | |
| 3 | 211000 | 8143 | 14408 | 28076, 7 | 29454, 3 | 58490, 2 | 72427, 8 |
Примечание. Вариативность подходов к решению задач Программы выражается: в различиях объемов планируемых к привлечению частных инвестиций (в части капитальных вложений) . По мере усиления территориальной и функциональной концентрации программных акцентов (кластерный подход) возрастает инвестиционная активность хозяйствующих субъектов и, как результат, обеспечивается увеличение объемов внебюджетных источников финансирования Программы;
в различиях объемов финансирования прочих расходов. Кластерный подход и территориальная концентрация усилий в рамках Программы позволят обеспечить оптимальный (по сравнению с другим сценарием реализации Программы) уровень расходов на маркетинговые исследования и проведение необходимых экспертиз, в том числе за счет меньшего числа объектов исследований (субъектов Российской Федерации) , а также объединения различных туристских объектов в рамках кластеров в единые объекты имиджевого и маркетингового продвижения на мировом и внутреннем туристских рынках и, как результат, снижения соответствующих расходов.
______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Концепции федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы) "
Предельные (прогнозные) объемы финансирования федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы) " по основным функциональным направлениям мероприятий Программы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||
Источники и направления финансирования | Объемфинансирования за 2011 - 2016 годы - всего | В том числе | ||
средства федерального бюджета | средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | средства внебюджетных источников | ||
Всего | 332000 | 96000 | 25000 | 211000 |
в том числе: | ||||
направление 1. "Создание современных туристско-рекреационных комплексов на территории наиболее перспективных туристских кластеров Российской Федерации" | 326752, 8 | 93080, 6 | 23365, 4 | 210306, 8 |
в том числе: | ||||
капитальное строительство и модернизация объектов инженерной инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком окупаемости (сети энергоснабжения, водопроводные и канализационные сети, очистные сооружения и т. п.) | 116351 | 92985, 6 | 23365, 4 | - |
создание и модернизация туристских объектов | 210306, 8 | - | - | 210306, 8 |
проведение работ и оказание услуг, связанных с изучением и оценкой туристского потенциала регионов и качества региональных проектов | 95 | 95 | - | - |
направление 2. "Повышение качества туристских услуг" | 770, 5 | 672 | - | 98, 5 |
в том числе: | ||||
развитие системы подготовки кадров в сфере туризма | 590 | 590 | - | - |
создание условий для организации и осуществления эффективной деятельности саморегулируемых организаций | 98, 5 | - | - | 98, 5 |
проведение работ и оказание услуг, связанных с внедрением инновационных технологий в области внутреннего и въездного туризма и т. п. | 82 | 82 | - | - |
направление 3. "Продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках" | 4476, 7 | 2247, 4 | 1634, 6 | 594, 7 |
в том числе: | ||||
проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме в России на телевидении, в электронных и печатных средствах массовой информации, средствами наружной рекламы, проведение пресс-туров, обеспечение работы информационных центров и пунктов | 2020, 8 | 1191, 1 | 725, 4 | 104, 3 |
создание конкурентоспособного цифрового контента с художественным содержанием и централизованного ресурса в сети Интернет о туристских возможностях Российской Федерации, создание и обеспечение функционирования государственной системы информационного обеспечения туризма в Российской Федерации | 590, 3 | 390, 3 | 100 | 100 |
организация и проведение международных, общероссийских, межрегиональных туристских форумов, выставок и иных мероприятий | 1772, 6 | 573 | 809, 2 | 390, 4 |
проведение работ и оказание услуг, связанных с внедрением инновационных технологий в области внутреннего и въездного туризма и т. п. | 93 | 93 | - | - |
____________