ного надзора
Цели и основные задачи
-
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
развитие мероприятий, направленных на повышение технического и ресурсного оснащения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для осуществления функций государственного контроля и надзора
Основные ожидаемые результаты реализации
-
повышение уровня безопасности мореплавания и судоходства;
сокращение количества погибших и пострадавших в результате происшествий на морском и речном транспорте;
сокращение ущерба, наносимого окружающей среде аварийными происшествиями на морском и речном транспорте
Этапы и сроки реализации
-
приобретение - 2013 - 2019 годы (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 05.05.2013 № 401, от 20.09.2017 № 1138)
Объемы и источники финансирования
-
общий объем финансирования (федеральный бюджет) - 1188, 4 млн. рублей (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 05.05.2013 № 401, от 30.05.2016 № 485, от 20.09.2017 № 1138)
2. Приобретение патрульных вертолетов для государственного надзора и контроляв сфере транспорта
Описание
-
приобретение 8 патрульных вертолетов для государственного надзора и контроля в сфере транспорта в гг. Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Хабаровске
Цели и основные задачи
-
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
развитие мероприятий, направленных на повышение технического и ресурсного оснащения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для осуществления функций государственного контроля и надзора
Основные ожидаемые результаты реализации
-
создание системы оперативного реагирования на использование незарегистрированных воздушных судов, аэродромов и посадочных площадок;
снижение вероятности риска возникновения аварийных ситуаций, связанных с несанкционированными полетами;
повышение общего уровня контроля и надзора за обеспечением комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в районах проведения общественно значимых мероприятий
Этапы и сроки реализации
-
приобретение - 2016 - 2021 годы (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 05.05.2013 № 401, от 20.09.2017 № 1138)
Объемы и источники финансирования
-
общий объем финансирования (федеральный бюджет) 823, 4 млн. рублей (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 485, от 20.09.2017 № 1138)
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2013 № 401)
3. Создание единой информационно-аналитической системы Федеральной службыпо надзору в сфере транспорта
Описание
-
создание единой информационно-аналитической системы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для реализации Службой полномочий органа по надзору и контролю в сфере транспорта
Цели и основные задачи
-
повышение эффективности реализации контрольных, надзорных и разрешительных функций, повышение уровня транспортной безопасности и снижение ущерба в результате нарушения законодательства Российской Федерации и противоправных действий, обеспечение эффективного механизма контроля безопасности и доступности транспортных услуг, предоставляемых гражданам и предприятиям, защита их законных интересов в этой сфере, повышение качества государственных услуг, предоставляемых Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, снижение административных барьеров, повышение информированности граждан о деятельности Службы, повышение внутренней эффективности деятельности Службы и уровня информационной безопасности
Основные ожидаемые результаты реализации
-
создание единого информационного пространства Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, повышение эффективности выполняемых сотрудниками Службы контрольных и надзорных мероприятий, уменьшение экономических потерь субъектов надзора при проведении контрольных мероприятий, оперативный сбор информации о субъектах и объектах надзора в транспортном комплексе и передача необходимых сведений в автоматизированную систему управления транспортным комплексом и другие ведомственные и межведомственные информационные системы, исключив дублирование ввода информации
Этапы и сроки реализации
-
разработка и внедрение - 2016 - 2021 годы (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 05.05.2013 № 401, от 20.09.2017 № 1138)
Объемы и источники финансирования
-
общий объем финансирования (федеральный бюджет) - 505, 8 млн. рублей (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 485, от 20.09.2017 № 1138)
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2013 № 401)
_________________
* Уточняется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и долгосрочным прогнозом социально-экономического развития России до 2030 года.
_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к подпрограмме "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта"(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 20 сентября 2017 г. № 1138)
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ подпрограммы "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||||||
| 2010 - 2021 годы - всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год1 | 2016 год1, 2 | 2017 год2 | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
I. Общие расходы на реализацию подпрограммы | |||||||||||||
Всего (федеральный бюджет - бюджетные инвестиции) | 2596, 8 | - | - | - | 68 | 171, 8 | 38, 3 | 343, 3 | 253, 3 | 226, 2 | 221, 3 | 228, 1 | 1046, 5 |
II. Капитальные вложения | |||||||||||||
Всего (федеральный бюджет - бюджетные инвестиции) | 2011, 8 | - | - | - | 68 | 171, 8 | 38, 3 | 331, 7 | 190, 1 | 195, 2 | 193, 3 | 199, 3 | 624, 1 |
Цель"Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы" | |||||||||||||
Всего (федеральный бюджет - бюджетные инвестиции) | 2011, 8 | - | - | - | 68 | 171, 8 | 38, 3 | 331, 7 | 190, 1 | 195, 2 | 193, 3 | 199, 3 | 624, 1 |
Задача "Развитие мероприятий, направленных на повышение технического и ресурсного оснащения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для осуществления функций государственного контроля и надзора" | |||||||||||||
Всего (федеральный бюджет - бюджетные инвестиции) | 2011, 8 | - | - | - | 68 | 171, 8 | 38, 3 | 331, 7 | 190, 1 | 195, 2 | 193, 3 | 199, 3 | 624, 1 |
в том числе: | |||||||||||||
строительство и приобретение патрульных судов (федеральный бюджет - бюджетные инвестиции) | 1188, 4 | - | - | - | 68 | 171, 8 | 38, 3 | 331, 7 | 190, 1 | 195, 2 | 193, 3 | - | - |
приобретение патрульных вертолетов для государственного надзора и контроля в сфере транспорта (федеральный бюджет - бюджетные инвестиции) | 823, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199, 3 | 624, 1 |
III. Расходы на прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | |||||||||||||
Всего (федеральный бюджет) | 79, 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79, 2 |
в том числе: | |||||||||||||
проведение научных исследований в области развития технических и технологических средств подготовки специалистов в отраслевых учебных заведениях, использование инновационных технологий в образовательном процессе (федеральный бюджет) | 17, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17, 5 |
научное обоснование разработки и внедрения новых технологий и оборудования в сфере развития транспортной безопасности (федеральный бюджет) | 50, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50, 1 |
совершенствование методического и методологического обеспечения процедур осуществления надзора, контроля, наложения санкций в области транспортной безопасности (федеральный бюджет) | 11, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11, 6 |
IV. Расходы на прочие нужды | |||||||||||||
Создание единой информационно- аналитической системы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (федеральный бюджет - бюджетные инвестиции) | 505, 8 | - | - | - | - | - | - | 11, 6 | 63, 3 | 31 | 28 | 28, 8 | 343, 2 |
__________________
1 С учетом остатков бюджетных ассигнований в размере 114, 8 млн. рублей, не использованных в 2015 году и направленных на те же цели в 2016 году.
2 С учетом остатков бюджетных ассигнований в размере 19, 8 млн. рублей, не использованных в 2016 году и направленных на те же цели в 2017 году.
(Дополнено подпрограммой - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1201)
(С 1 января 2010 г. Программа в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2008 № 377)
________________