федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
82, 2
-
-
-
-
82, 2
-
-
-
внебюджетные источники
1650, 5
-
-
-
-
1400, 5
150
-
100
49. Проведение работ и оказание услуг, связанных с изучением и оценкой туристского потенциала регионов и качества региональных проектов, - прочие расходы (федеральный бюджет)
51, 7
3, 5
0, 8
1, 1
6, 4
9, 8
10, 7
9, 7
9, 7
сформирован перечень и определены основные характеристики туристских кластеров, предполагаемых для создания в рамках Программы, и обеспечен мониторинг реализации соответствующих региональных проектов
50. Проведение работ и оказание услуг, связанных с обеспечением взаимосвязи схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и документации по планировке территории с планами создания и развития туристско- рекреационных, туристско-спортивных и автотуристских кластеров, - прочие расходы (федеральный бюджет)
99, 8
70
25
4, 8
-
-
-
-
-
разработаны комплексные планы развития территорий с учетом создания туристско-рекреационных кластеров, учитывающих потребность в обеспечивающей инфраструктуре, а также влияние туристской отрасли на социально-экономическое развитие регионов, повышена эффективность мероприятий, оптимизировано расходование бюджетных средств и распределение трудовых ресурсов
51. Частичное возмещение затрат на оплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным участниками государственно-частного партнерства в рамках Программы в российских кредитных организациях, - прочие расходы (федеральный бюджет) - всего
74, 7
-
-
15
20
20, 1
19, 6
-
-
снижена кредитная (ссудная) нагрузка на участников государственно-частного партнерства, привлечены внебюджетные средства для финансирования мероприятий Программы в объемах, необходимых и достаточных для достижения целевых значений индикаторов и показателей Программы
из них
субсидии юридическим лицам
19, 6
-
-
-
-
-
19, 6
-
-
Задача 2. "Повышение качества туристских услуг"
Всего по задаче (прочие расходы)
435, 3
47, 7
47, 8
30, 8
60, 6
64, 5
68, 3
59, 4
56, 2
из них:
федеральный бюджет
344, 7
18, 1
18, 2
21
52, 1
57, 3
62, 4
59, 4
56, 2
внебюджетные источники
90, 6
29, 6
29, 6
9, 8
8, 5
7, 2
5, 9
-
-
1. Развитие системы подготовки кадров в сфере туризма - прочие расходы (федеральный бюджет)
330, 4
15
17, 5
20
48, 3
55, 9
60, 9
58
54, 8
обеспечено развитие системы повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере туризма
2. Создание условий для организации и осуществления эффективной деятельности саморегулируемых организаций - прочие расходы (внебюджетные источники)
90, 6
29, 6
29, 6
9, 8
8, 5
7, 2
5, 9
-
-
оптимизирована система контроля качества туристского продукта за счет возложения контрольных и надзорных функций за деятельностью субъектов туристской отрасли на самих участников рынка
3. Проведение работ и оказание услуг, связанных с внедрением инновационных технологий в области управления качеством туристских услуг -прочие расходы (федеральный бюджет)
14, 3
3, 1
0, 7
1
3, 8
1, 4
1, 5
1, 4
1, 4
разработаны и внедрены новые принципы, инновационные подходы и инструменты управления качеством туристских услуг
Задача 3. "Продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках"
Всего по задаче (прочие расходы)
2942, 1
442, 3
396, 3
343, 8
373, 6
386, 2
434, 8
291
274, 1
из них:
федеральный бюджет
1627, 5
258, 4
236
205, 2
202, 5
182, 9
199, 3
185
158, 2
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
811, 7
128, 2
111, 8
96, 6
119, 2
141, 7
164, 2
25
25
внебюджетные источники
502, 9
55, 7
48, 5
42
51, 9
61, 6
71, 3
81
90, 9
1. Создание автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития внутреннего и въездного туризма, обеспечивающей эффективное функционирование государственной информационной поддержки туризма в Российской Федерации, включающей в себя централизованный ресурс в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о туристских возможностях Российской Федерации - прочие расходы (федеральный бюджет)
560, 2
100
100
90
74, 4
52, 2
56, 8
56, 8
30
информационно- аналитическое обеспечение мероприятий Программы, обеспечение хранения и обработки массивов данных по туристской отрасли, обеспечение предоставления сервисов для различных групп потребителей отраслевой информации
2. Проведение информационно- пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме в Российской Федерации на телевидении, в электронных и печатных средствах массовой информации, средствами наружной рекламы, проведение пресс-туров, обеспечение работы информационных центров и пунктов - прочие расходы - всего
726, 8
94, 2
82, 1
71
88, 1
106, 8
119, 2
82, 2
83, 2
активное продвижение российского туристского продукта, формирование дополнительного потребительского спроса, повышение потребительской и инвестиционной привлекательности туристской отрасли Российской Федерации, создание системы туристских информационных центров и пунктов в субъектах Российской Федерации
из них:
федеральный бюджет
456, 8
55, 5
48, 4
41, 8
52
64
69, 7
62, 7
62, 7
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
226
33, 8
29, 5
25, 5
31, 5
37, 4
43, 3
12, 5
12, 5
внебюджетные источники
44
4, 9
4, 2
3, 7
4, 6
5, 4
6, 2
7
8
3. Создание конкурентоспособного цифрового контента - прочие расходы - всего
426, 5
60, 3
52, 6
42, 9
51, 2
53, 8
60, 3
51, 8
53, 6
создание единого информационного пространства российской туристской отрасли, формирование качественного наполнения и актуализация созданного цифрового контента
из них:
федеральный бюджет
261, 1
39, 9
34, 8
27, 5
32, 2
31, 2
34, 1
30, 7
30, 7
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
73, 1
10, 2
8, 9
7, 7
9, 5
11, 3
13, 1
6, 2
6, 2
внебюджетные источники
92, 3
10, 2
8, 9
7, 7
9, 5
11, 3
13, 1
14, 9
16, 7
4. Организация и проведение международных, общероссийских, межрегиональных туристских форумов, выставок и иных мероприятий - прочие расходы - всего
1205, 8
184, 4
160, 8
138, 9
156
170
194, 8
96, 9
104
активизация работы по популяризации и продвижению туристских ресурсов регионов, привлечение инвестиций, внедрение передового опыта, содействие предприятиям туристской индустрии в расширении деловых контактов, а также содействие росту объемов реализации туристских продуктов и отдельных туристских услуг
из них:
федеральный бюджет
326, 6
59, 6
52
44, 9
40
32, 1
35
31, 5
31, 5
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
512, 6
84, 2
73, 4
63, 4
78, 2
93
107, 8
6, 3
6, 3
внебюджетные источники
366, 6
40, 6
35, 4
30, 6
37, 8
44, 9
52
59, 1
66, 2
5. Проведение работ и оказание услуг, связанных с внедрением инновационных технологий по продвижению туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках - прочие расходы (федеральный бюджет)
22, 8
3, 4
0, 8
1
3, 9
3, 4
3, 7
3, 3
3, 3
разработаны и внедрены новые принципы инновационных подходов и инструментов популяризации и продвижения российского туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках, созданы условия и предпосылки к повышению узнаваемости российского туристского бренда
Итого по Программе
120670, 3
8001, 7
9564, 9
11385, 1
22356, 6
20870, 8
17928, 5
14928, 7
15634
в том числе:
капитальные вложения - всего
117066, 7
7438, 2
9095
10989, 6
21896
20390, 2
17395, 1
14568, 6
15294
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
24521, 4
1650
2220
2240
4359, 2
3784, 1
3613
3372, 3
3282, 8
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
7585, 2
291, 2
431, 6
548, 9
1177, 8
1538, 4
1251, 9
1444, 8
900, 6
внебюджетные источники
84960, 1
5497
6443, 4
8200, 7
16359
15067, 7
12530, 2
9751, 5
11110, 6
прочие расходы - всего
3603, 6
563, 5
469, 9
395, 5
460, 6
480, 6
533, 4
360, 1
340
из них:
федеральный бюджет
2198, 4
350
280
247, 1
281
270, 1
292
254, 1
224, 1
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
811, 7
128, 2
111, 8
96, 6
119, 2
141, 7
164, 2
25
25
внебюджетные источники
593, 5
85, 3
78, 1
51, 8
60, 4
68, 8
77, 2
81
90, 9".
4. Приложение № 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации(2011 - 2018 годы) "(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2018 г. № 117)
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы) " по строительству и модернизации туристских объектов с длительным сроком окупаемости, созданию и реконструкции комплексов обеспечивающей инфраструктуры и объем их финансирования
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||||||
Мероприятия, направления расходов | Срок реализациимероприятия | Источники финансирования | 2011 - 2018 годы - всего | В том числе | Основные результаты | ||||||||
I этап | II этап | ||||||||||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
1. | Создание туристско-рекреационногокластера "Золотое кольцо", Ярославская область, - всего | 2011 - 2018 годы | всего | 4377, 3 | 1432 | 1047 | 915, 2 | 983, 1 | - | - | - | - | создан туристско- рекреационныйкластер "Золотое кольцо" в Ярославской области;создано 250 дополнительных рабочих мест;увеличен туристский поток на 127 тыс. туристов в год |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет | 367, 1 | - | 295 | 25, 5 | 46, 6 | - | - | - | - | ||||
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 163, 2 | - | 52 | 54, 7 | 56, 5 | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | 3847 | 1432 | 700 | 835 | 880 |